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部门概况
(1)贯彻党的路线、方针、政策以及上级有关审计工作的规定,负责学校内部审计相关管理制度的制定、修订。 (2)负责对学校及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督,并做出评价和建议,以促进学校完善治理、实现目标。 (3)负责组织实施教育乱收费检查、“小金库”专项检查等监督检查工作。 (4)负责组织实施学校内部控制评价及风险评估。 (5)负责对整改单位的审计整改情况实施跟踪督促检查及审计结果的运用。 (6)负责草拟各种审计文件,向上级主管部门和学校领导报送审计报告、审计调查报告、审计计划和总结等。 (7)负责对学校的财务收支及有关经济活动提供咨询服务。 (8)负责整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作。 (9)完成上级主管部门和学校交办的其他工作。 |